内审专家(MJ002136)
2-3.5万元/月

更新 2025-10-14 06:05:25
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职位详情
审计
5-10年
工作职责
1、结合公司年度经营目标,编制年度审计规划及具体实施计划;
2、围绕公司战略方向与管理需求,针对重点风险领域开展专项审计与管理评估,并提供具有可操作性的优化建议;
3、组织实施各类专项审计任务,涵盖审前调查、方案设计、程序执行、问题核实、成果汇报及报告撰写等环节,统筹解决项目推进中的各类问题;
4、跟踪审计发现问题的整改进展,对整改成效进行分析评估并形成反馈报告;
5、配合上级交办的其他临时性协作任务;
6、能够灵活运用专业判断与逻辑思维,结合多种分析工具有效应对复杂业务挑战。
任职资格
1、本科及以上学历,具备5年以上大中型企业相关工作经验,有消费行业、加盟连锁模式或市场营销背景者优先考虑;
2、对数据波动、行为异常及关联关系具备敏锐洞察力,曾有重大问题发现经验,拥有较强的沟通表达与逻辑分析能力;
3、掌握财务与审计专业知识,通晓IIA国际内部审计实务准则,了解中国企业内部控制基本规范及相关配套指引,熟悉主流行业监管法规;
4、具备优秀的协调沟通能力和人际交往技巧,擅长口头交流与书面材料撰写。
1、结合公司年度经营目标,编制年度审计规划及具体实施计划;
2、围绕公司战略方向与管理需求,针对重点风险领域开展专项审计与管理评估,并提供具有可操作性的优化建议;
3、组织实施各类专项审计任务,涵盖审前调查、方案设计、程序执行、问题核实、成果汇报及报告撰写等环节,统筹解决项目推进中的各类问题;
4、跟踪审计发现问题的整改进展,对整改成效进行分析评估并形成反馈报告;
5、配合上级交办的其他临时性协作任务;
6、能够灵活运用专业判断与逻辑思维,结合多种分析工具有效应对复杂业务挑战。
任职资格
1、本科及以上学历,具备5年以上大中型企业相关工作经验,有消费行业、加盟连锁模式或市场营销背景者优先考虑;
2、对数据波动、行为异常及关联关系具备敏锐洞察力,曾有重大问题发现经验,拥有较强的沟通表达与逻辑分析能力;
3、掌握财务与审计专业知识,通晓IIA国际内部审计实务准则,了解中国企业内部控制基本规范及相关配套指引,熟悉主流行业监管法规;
4、具备优秀的协调沟通能力和人际交往技巧,擅长口头交流与书面材料撰写。
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